为从源头上有效防范和杜绝私设“小金库”问题的发生,9月21日至22日,我院监察室牵头,联合审计科、财务科、经管办等多个科室组成“小金库”专项检查小组,结合“清廉医院”建设工作,对部分科室开展禁止设立“账外账”“小金库”监督检查工作。
本次检查主要针对各科室、个人有无私自收费情况,医院医疗服务价格管理制度执行情况,职工工资、奖励性绩效工资、福利发放等进行了认真细致地督导检查。根据“小金库”专项检查工作实施方案,监督检查以各科室自查自纠及检查小组实地检查相结合,不走过场,坚持“三不放过”:即群众举报问题不查清不放过,突出问题不解决不放过,违规违纪问题处理不到位不放过。经查,全院各科室在工作中都能严格按照医院财务管理制度和收费标准执行,未发现私设“账外账”“小金库”等问题。
此外,专项检查小组以本次检查为契机,还对财务科、门诊及住院收费室备用金进行核查,确保了财务人员无挪用公款、白条抵库现象的发生。
通过监督检查,进一步严肃了医院财经纪律,明确了相关责任,强化了广大职工遵纪守法和廉洁从业意识,确保各项收入入账,各项资金合理使用。下一步,我院将以清廉医院建设为目标,进一步健全完善靠制度管权、管事、管人的长效机制,常态化开展监督检查,持续巩固和深化专项治理成果。
(资料来源:财务科)